请问下,刚成立的单位,固定资产大概买了200万,因为销售不多,固定资产发票明年才叫对方开进来,那我现在作账的时

最近更新时间:2021-03-08 14:15

问: 请问下,刚成立的单位,固定资产大概买了200万,因为销售不多,固定资产发票明年才叫对方开进来,那我现在作账的时候,要不要先把固定资产暂估入库,摊销折旧,还是等发票进来了,再摊销

参考解答

明年汇算清缴不会调增值的是吗,我固定资产暂估入库的时候,底单附什么,下面,合同吗

你好!只要固定资产已使用就可以可以按价值计算折旧,

你好!可以用合同来做附件,其实固定资产发票与你们销售没什么关系,尽量和做帐同步。