我现在有一问题请教一下。 10月份收到一张专用发票,已经认证并做账: 借: 库存商品应交税费--进项税

最近更新时间:2022-12-26 10:06

问: 我现在有一问题请教一下。 10月份收到一张专用发票,已经认证并做账: 借: 库存商品 应交税费--进项税 贷:银行存款 12月接到税务通知,说对方已经把此张发票作废,现在要求我公司做进项税转出, 怎么做会计分录? 现在对方重新开了一张同样金额的税票,11月已经认证,钱已经在10月凭证上支付,现在怎么做会计分录

参考解答

找对方协商,对方应该给你开上月红字票和这个月的篮字票