最近更新时间:2014-11-11 09:31
如果第二种 到最后决算的时候,冲抵其他应付款-往来 分录该怎么做呢?借:其他应付款-往来款 贷:其他应收款-垫付资金 ?还是中间要有个其他科目转一下
老师 我如果直接做 借:其他应付款-往来款 贷:其他应收款-垫付资金 这一步的话 那我最后工程竣工的时候 主营业务收入和成本 还用工程结算科目怎么做分录
恩 没做过装饰公司的账 我现在工程结算 这个科目已经搞晕了。。
老师 ,我都理顺了,分录都做出来了 ,应该没什么问题。谢谢
两个都可以,你看那个方便用那个方式
可 以
同其他的是一样 的,你没有做过装饰的帐
根据结算金额算收入的,再问问其他的会计吧,我也没做过,看过资料。